Zagraniczne wyjazdy służbowe
Procedury wyjazdowe obowiązujące wszystkich pracowników US oraz osoby niebędące pracownikami
-
Przed wyjazdem
- Tworzymy nową koszulkę w systemie EZD.
- Nadajemy jej nazwę wg formatu: Nazwisko Imię / Kraj (Miasto) / data.
- Załączamy wypełniony i zaakceptowany przez delegowanego wniosek wyjazdowy.
- Przesyłamy koszulkę do DSM, gdzie zostanie zarejestrowana i odesłana na Państwa konto.
-
W kolejnym etapie przesyłają Państwo koszulkę do:
- akceptacji przełożonego,
- akceptacji dysponenta środków (jeśli inny niż przełożony),
- opinii Działu Projektów (jeśli dotyczy),
- opinii Działu Nauki i Projektów Naukowych (jeśli dotyczy),
- potwierdzenia środków w Dziale Finansowo-Księgowym.
- Zaakceptowany przez odpowiednie osoby wniosek przesyłamy do DSM.
- DSM przygotowuje plik delegacji, wszelkie zaliczki, o które Państwo wystąpią i komplet dokumentów przekazuje do decyzji Prorektor ds. Organizacji.
- Po otrzymaniu akceptacji kopia koszulki zostanie przesłana do osoby delegowanej.
-
Po powrocie
- Dokumenty konieczne do przekazania do DSM po powrocie:
– „D-FK Rozliczenie polecenia wyjazdu służbowego (delegacji) – wzór bez danych” z wpisaną trasą przejazdu (data, godzina) zaakceptowany przez osobę delegowaną,
– „O-DM Wyjazd zagraniczny – oświadczenie o posiłkach”,
– wszelkie rachunki i faktury dotyczące delegacji – opisane i podpisane (rachunki za konsumpcję nie są rozliczane – na utrzymanie podczas wyjazdu dostają Państwo diety, których wielkość zależy od kraju docelowego delegacji),
– krótkie sprawozdanie merytoryczne zaakceptowane przez przełożonego. - W przypadku rozliczania zaliczki dewizowej zostanie do Państwa przesłany druk rozliczenia walutowego (po wyliczeniu przez pracownika DSM), który powinien zostać podpisany/zaakcpetowany i zwrócony do DSM.
- UWAGI KOŃCOWE:
- RYCZAŁT NA NOCLEG to 25% kwoty limitu na nocleg podanego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej,
- wniosek o użycie samochodu prywatnego powinien być złożony również w przypadku tzw. wyjazdów bezkosztowych,
- po powrocie będą Państwo mieli możliwość zwiększenia kwoty przekazanej na wyjazd na wniosku wyjazdowym, o ile będą dostępne do tego środki i uzyskają Państwo zgodę dysponenta środków,
- prosimy nie załączać faktur z odroczonym terminem płatności (nieopłacone), które powinny być opłacone przez Dział Finansowo-Księgowy. Takie dokumenty należy załączyć do osobnej koszulki wg procedur udostępnionych prze DF-K,
- daty delegacji podane na wniosku nie będą mogły być zmienione po powrocie – o wszelkich zmianach należy natychmiast informować DSM,
- wnioski należy składać najpóźniej 14 dni przed wyjazdem,
- dokumenty po powrocie należy złożyć w ciągu 14 dni od zakończenia delegacji – dopuszcza się późniejszy termin w przypadku poinformowania o tym DSM.
- Dokumenty konieczne do przekazania do DSM po powrocie:
-
Załączniki
-
NOWE STAWKI DIET ZAGRANICZNYCH – Rozporządzenie Ministra RiPS
-
UMOWA NA WYJAZD DLA OSÓB NIEBĘDĄCYCH PRACOWNIKAMI US – załącznik nr 1 do Zarządzenia
-
zarządzenie nr 56.2017 w spr. wypłaty diet i kieszkonowego dla gości zagrnicznych
-
D-FK Rozliczenie polecenia wyjazdu służbowego (delegacji) – wzór bez danych
-
D-FK Wniosek o użycie samochodu prywatnego do Polecenie wyjazdu służbowego (delegacja)
-